1、审查、评价公司内部控制制度的健全性、有效性,提出审计建议,配合管理层建立符合资本市场与管理要求的内控架构与体系;
2、流程审计,审阅各业务部门工作是否符合公司制定的流程,识别影响财务报表的内控风险;
3、根据公司业务、人事变化等,识别潜在的内部控制风险,判断是否影响财务报告;
4、定期对公司销售、采购、财务等部门进行流程复核和合规检查;
5、定期对分支机构进行项目审计,并形成内部报告;
6、按照管理权限负责组织或协助公司内舞弊行为的调查及违法违纪案件的调查;向审计委员会报告。
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